|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2098-309-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LQ- MANTENCION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2098-58-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.211-3 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
6460038 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tercam |
|
Razón Social |
TERCAM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.844.476-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tercam |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Global | ESTADO DE PAGO 2: ITEMIZADO GENERAL DE DETECCION DE INCENDIOS | ESTADO DE PAGO 2: ITEMIZADO GENERAL DE DETECCION DE INCENDIOS |
$ 34.000.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.000.200
|
$ 34.000.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.000.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.460.038
|
|
$ 40.460.238
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.