Orden de Compra. Nº2098-3217-SE25 "LQ- CONVENIO ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-3217-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra LQ- CONVENIO ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-28-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1870 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 81130
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARÍA INÉS NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTASTEE DE BROCE SO-SO-SO 3/4" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas30UnidadADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTASLLAVE DE PASO SOLDAR (SIMILAR O EQUIVALENTE A TEBISA) $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTASVALVULA DE RETENCION CON ASIENTO DE BROCE 2" $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTASCODO DE BROCE SO-SO 1/2" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTASCOPLA BRONCE SO-SO 1/2" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 427.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.130
TOTAL OC $ 508.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.