Orden de Compra. Nº2098-3576-CC24 "4° PEDIDO CC-REACTIVOS E INSUMOS DE QUIMICA CLINIC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-3576-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 4° PEDIDO CC-REACTIVOS E INSUMOS DE QUIMICA CLINIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690263-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6252 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.
Comuna Curanilahue
Impuesto 399909,72038
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104201
Reactivos para depuración del agua2CajaI220-055 Control Orinas L1 L2 para modelo URISED/LABUMATControl Orinas 1440-URLAB $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0
41104201
Reactivos para depuración del agua42FrascoI204-004 Tiras reactivas orina Frasco por 150 tirasTiras reactivas orina (Tiras de Orina para Labumat 2, Frasco por 150 tiras ) CODIGO ANA-9901GL-1 $ 50.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.788 $ 2.104.788
Total Neto $ 2.104.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.910
TOTAL OC $ 2.504.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.