Orden de Compra. Nº2098-3738-SE23 "LQ-REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO PEDIDO N°99-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-3738-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra LQ-REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO PEDIDO N°99-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-67-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6900 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 175607,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104201
Reactivos para depuración del agua10CajaVITROS, Glucosa (cj x 300) VITROS, GLUCOSA Cja. x 300 Unid. CODIGO: 1707801 $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
41104201
Reactivos para depuración del agua5CajaVITROS, Triglicéridos VITROS, TRIGLICERIDOS Cja. x 300 Unid. CODIGO: 1336544 $ 47.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
41104201
Reactivos para depuración del agua5CajaVITROS, Potasio/K (cj x 250) VITROS, POTASIO/K Cja. x 250 Unid. CODIGO: 8157596 $ 49.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.250 $ 246.250
Total Neto $ 924.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.608
TOTAL OC $ 1.099.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.