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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-3738-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LQ-REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO PEDIDO N°99- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-67-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
175607,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104201
| Reactivos para depuración del agua | 10 | Caja | VITROS, Glucosa (cj x 300)
| VITROS, GLUCOSA Cja. x 300 Unid. CODIGO: 1707801 |
$ 44.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 441.000
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$ 441.000
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41104201
| Reactivos para depuración del agua | 5 | Caja | VITROS, Triglicéridos
| VITROS, TRIGLICERIDOS Cja. x 300 Unid. CODIGO: 1336544 |
$ 47.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.000
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$ 237.000
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41104201
| Reactivos para depuración del agua | 5 | Caja | VITROS, Potasio/K (cj x 250)
| VITROS, POTASIO/K Cja. x 250 Unid. CODIGO: 8157596 |
$ 49.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.250
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$ 246.250
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Total Neto
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$ 924.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.608
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$ 1.099.858
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.