Orden de Compra. Nº2098-4042-AG23 "AG- ALIMENTOS PARA DONACION DE SANGRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-4042-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra AG- ALIMENTOS PARA DONACION DE SANGRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR NO CUMPLIR CON DESPACHO INDICADO EN OFERTA POR PARTE DEL PROVEEDOR
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7434 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 121296
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos500UnidadBARRA TIPO SUPER 8, fecha vencimiento mayor a 6 meses   $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
24111503
Bolsas de plástico200UnidadBOLSA DE PLASTICO TRASPARENTE CON AUTOCIERRE O ZIPPER 20X30 CM.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50202303
Jugos y néctar concentrados500CajaJUGO NECTAR SABORES (NARANJA, PIÑA, ETC) 200 CC SIN AZÚCAR, fecha vencimiento mayor a 6 meses   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50202310
Agua mineral500BotellaBOTELLA AGUA 500 ML SIN GAS   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGALLETON 40 GRAMOS, fecha vencimiento mayor a 6 meses   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
50202301
Agua100BotellaBOTELLA BEBIDA ISOTONICA BEBIDA NARANJA 500CC GATORADE $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
Total Neto $ 638.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.296
TOTAL OC $ 759.696


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.449.493-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.255.997-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.255.299-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.792.438-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.643.768-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.481.597-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.