Orden de Compra. Nº2098-41-SE26 "LP; 2098-90-LP25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN BODEGA INSUMOS, MEMO 20 - FOLIO 53/ TJS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-41-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra LP; 2098-90-LP25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN BODEGA INSUMOS, MEMO 20 - FOLIO 53/ TJS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-90-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 734 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 818900
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales500UnidadI233-017 / LINEA DE INFUSION PARA PERFUSOR FOTOPROTEGIDA LUER LOCK CON FILTRO 150 CM 8723017 PERFUSOR LINE UV-PROTECT 150 CM CAJA X 100 UN. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
42221503
Catéteres venosos centrales20UnidadI067-012 / SET CATETER VENOSO CENTRAL PENTALUMEN 12 FR X 20 CM 4166868-07 CERTOFIX QUINTO V1220 CAJA X 10 UN. $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360.000 $ 2.360.000
Total Neto $ 4.310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 818.900
TOTAL OC $ 5.128.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.