Orden de Compra. Nº2098-453-SE23 "INSUMOS REQUERIDOS EN FOLIO PAC N°20 REPOSICIÓN BODEGA INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-453-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REQUERIDOS EN FOLIO PAC N°20 REPOSICIÓN BODEGA INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 902 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 10336
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMARKET
Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.012.551-2
Sucursal MEGAMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar100UnidadTUBO ENDOTRAQUEAL N 8.0 CON BALÓNTubo endotraqueal con balón DI 8.0 estéril. Se adjunta ficha técnica. Se cotiza precio por unidad, Despacho 2 días hábiles, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- neto. Contenido por Display 10 unidades $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
Total Neto $ 54.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.336
TOTAL OC $ 64.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.