Orden de Compra. Nº2098-460-SE26 "LQ-KMS-SERVICIO DE IMPRESION C/ IMPRESORAS - CUOTA 13/36 MES DE ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-460-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra LQ-KMS-SERVICIO DE IMPRESION C/ IMPRESORAS - CUOTA 13/36 MES DE ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-182-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1709 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 649393,59
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSERK Ltda.
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T. 77.836.470-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSERK Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital5609UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS COLOR, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2025 CUOTA 11/36SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS COLOR, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2025 CUOTA 11/36 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.426 $ 639.426
82121503
Impresión digital185229UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS BLANCO Y NEGRO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2025 CUOTA 11/36SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS BLANCO Y NEGRO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2025 CUOTA 11/36 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778.435 $ 2.778.435
Total Neto $ 3.417.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.394
TOTAL OC $ 4.067.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.