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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-570-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG- Implemtos Electronicos para Informatica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
225777 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acostel |
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Razón Social |
ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
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R.U.T. |
9.183.471-5 |
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Sucursal |
Acostel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 50 | Unidad | BATERIAS CURTIS 12V 7AH UPS | Materiales puesto en sus bodegas, Contacto: Luis Acosta. fono: 412987758 - 993736397 Entrega: 3 Dias |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 695.000
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$ 695.000
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43202213
| Dispositivos de motor de disco | 4 | Unidad | DISCO DURO EXTERNO CANVIO 1TB | Materiales puesto en sus bodegas, Contacto: Luis Acosta. fono: 412987758 - 993736397 Entrega: 3 Dias |
$ 43.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.600
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$ 175.600
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25174210
| Cable de sintonización de dirección con energía | 3 | Caja | CABLE DE RED CAT SE (CABLLE UTP CAT6 4 PARES, 303 METROS, GRIS) | Materiales puesto en sus bodegas, Contacto: Luis Acosta. fono: 412987758 - 993736397 Entrega: 3 Dias |
$ 105.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 317.700
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$ 317.700
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Total Neto
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$ 1.188.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.777
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$ 1.414.077
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.