Orden de Compra. Nº2098-5791-SE25 "LQ-KMS-SERVICIO DE IMPRESION C/ IMPRESORAS - CUOTA 4/36 MES DE ABRIL 2025 /2098-182-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-5791-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LQ-KMS-SERVICIO DE IMPRESION C/ IMPRESORAS - CUOTA 4/36 MES DE ABRIL 2025 /2098-182-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-182-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4627 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 1061085,21
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSERK Ltda.
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T. 77.836.470-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSERK Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital280723UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS BLANCO Y NEGRO CONSUMO MES DE ABRIL 2025 CUOTA 4/36SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS BLANCO Y NEGRO CONSUMO MES DE ABRIL 2025 CUOTA 4/36 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210.845 $ 4.210.845
82121503
Impresión digital12051UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS COLOR, CONSUMO MES DE ABRIL 2025 CUOTA 4/36SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN COPIAS COLOR, CONSUMO MES DE ABRIL 2025 CUOTA 4/36 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.814 $ 1.373.814
Total Neto $ 5.584.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.061.085
TOTAL OC $ 6.645.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.