Orden de Compra. Nº2098-6064-SE25 "LQ-CONVENIO INSUMOS Y ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS/E"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-6064-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra LQ-CONVENIO INSUMOS Y ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS/E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-65-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5344 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 1910689,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAESTRANZA MERI SPA
Razón Social MAESTRANZA MERI SPA
R.U.T. 76.535.913-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAESTRANZA MERI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación40UnidadENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P + T 10/16AENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P + T 10/16A $ 19.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.760 $ 771.760
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación18UnidadADAPTADORES AIRE DIA MOND HEMBRA REGULADOR DE AIRE DE CILINDROADAPTADORES AIRE DIA MOND HEMBRA REGULADOR DE AIRE DE CILINDRO $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación50UnidadENCHUFE MAGIC MACHO VOLANTE CLAVIJA SEG 2P +T 10AENCHUFE MAGIC MACHO VOLANTE CLAVIJA SEG 2P +T 10A $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.500 $ 1.364.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación18UnidadADAPTADORES OXIGENO DIA MOND HEMBRA REGULADOR DE OXIGENOADAPTADORES OXIGENO DIA MOND HEMBRA REGULADOR DE OXIGENO $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000
Total Neto $ 10.056.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.910.689
TOTAL OC $ 11.966.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.