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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-7021-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LE-SERVICIO DE ALIMENTACION MAPUCHE / MEMO N°07 /FOLIO 1106 / 2098-105-LE25 / EFB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-105-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
115425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rucalawen |
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Razón Social |
MARÍA CLEMENTINA PUCOL ANTIL
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R.U.T. |
9.086.755-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Rucalawen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 27 | Unidad | SERVICIO DE
ALIMENTACION
MAPUCHE
DESAYUNO Pan
integral/ tortillas de
rescoldo, Queque
integral de mote o
quinoa /catutos Queso
de vaca, Mermeladas
caseras Pasta de huevo
c/verduras, mie Mate, Té
(cada asistente que
desee mate, debe
llevarlo el suyo y su
bombilla). Café de Trigo | DESAYUNO Pan
integral/ tortillas de
rescoldo, Queque
integral de mote o
quinoa /catutos Queso
de vaca, Mermeladas
caseras Pasta de huevo
c/verduras, mie Mate,
Té (cada asistente que
desee mate, debe
llevarlo el suyo y su
bombilla). Café de |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.500
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$ 607.500
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Total Neto
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$ 607.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.425
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$ 722.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.