Orden de Compra. Nº2099-1-SE12 "CONVENIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE P.NATALES"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-1-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2012
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE P.NATALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2099-56-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 11906,92
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alberto de Agostini
Razón Social ALEJANDRA PAOLA CARDENAS BUSTAMANTE
R.U.T. 13.124.524-6
Sucursal Alberto de Agostini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel1Unidad InternacionalPetroleo Diesel para VehiculoPetroleo Diesel para Vehiculo $ 62.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.668 $ 62.668
Total Neto $ 62.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.907
TOTAL OC $ 74.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.