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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2099-155-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de oficina laboratorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
productos no corresponden a lo solicitado, se emitira nueva orden de compra |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud de XII Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BULNES Nº 0136 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. BULNES Nº 0136 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BULNES Nº 0136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-03-2018 |
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Proveedor |
Julio César Foschino Barassi |
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Razón Social |
JULIO CESAR MIGUEL FOSCHINO BARASSI
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R.U.T. |
5.841.849-8 |
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Sucursal |
Julio César Foschino Barassi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 60 | | (1006004 )LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL AZUL 0.5 UNIDAD 1024004 | (1006004) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL AZUL 0.5 UNIDAD; Código: D92629; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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Total Neto
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$ 16.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.192
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 19.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.