Orden de Compra. Nº2099-17-SE12 "TRANSPORTE DE PASAJEROS BUSES FERNANDEZ LTDA."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-17-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2012
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PASAJEROS BUSES FERNANDEZ LTDA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2099-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES FERNANDEZ LIMITADA
Razón Social BUSES FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 77.492.710-7
Sucursal BUSES FERNANDEZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1UnidadTRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN ORDENES DE PASAJES Nº 96 Y 97 TRAMO PTA. ARENAS-PTO.NATALES-PTA.ARENAS, FACTURA Nº 18655 DEL 29/12/2011.TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN ORDENES DE PASAJES Nº 96 Y 97 TRAMO PTA. ARENAS-PTO.NATALES-PTA.ARENAS, FACTURA Nº 18655 DEL 29/12/2011. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 14.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.