Orden de Compra. Nº2099-2-SE25 "CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESIÓN A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL COSTO FIJO MES DE ENERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESIÓN A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL COSTO FIJO MES DE ENERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2099-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna *
Impuesto 214700
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TISol
Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T. 76.071.254-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TISol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser9UnidadIMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA B/NIMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA B/N $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
43212105
Impresoras de láser11UnidadIMPRESORAS MULTIFUNCIONAL FULL COLORIMPRESORAS MULTIFUNCIONAL FULL COLOR $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
Total Neto $ 1.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.700
TOTAL OC $ 1.344.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.