Orden de Compra. Nº2099-245-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2099-96-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-245-TD26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2099-96-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICIA CANCELAR LA OC POR ERROR EN LA FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO.-
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 391 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53352
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hostal Cordillera
Razón Social HOSTALES CORDILLERA SPA
R.U.T. 76.692.530-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hostal Cordillera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles3UnidadSERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE FUNCIONARIAS ANA VARGAS, RUT:15.513.549-2 Y PAOLA DONOSO, RUT:10.737.944-4, DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2026SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE FUNCIONARIAS ANA VARGAS, RUT:15.513.549-2 Y PAOLA DONOSO, RUT:10.737.944-4, DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2026 $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
90101801
Comidas preparadas para llevar6UnidadALMUERZOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2026.-ALMUERZOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2026.- $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
90101801
Comidas preparadas para llevar6UnidadCENAS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2026.-CENAS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2026.- $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 280.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.352
TOTAL OC $ 334.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.