Orden de Compra. Nº2099-357-SE21 "SERVICIO ARRIENDO HOTEL TIERRA DEL FUEGO PARA RESIDENCIA SANITARIA 16 AL 28 FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-357-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO HOTEL TIERRA DEL FUEGO PARA RESIDENCIA SANITARIA 16 AL 28 FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2495745
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA AUSTRAL LTDA
Razón Social HOTELERA AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.470.870-7
Sucursal HOTELERA AUSTRAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla1UnidadSERVICIO DE HOTEL PARA RESIDENCIA SANITARIA PUNTA ARENAS, SEGUN CONTRATO Y PREFACTURA APROBADA PERIODO 16 AL 28 FEBRERO 2021SERVICIO DE HOTEL PARA RESIDENCIA SANITARIA PUNTA ARENAS, SEGUN CONTRATO Y PREFACTURA APROBADA PERIODO 16 AL 28 FEBRERO 2021 $ 13.135.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.135.500 $ 13.135.500
Total Neto $ 13.135.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.495.745
TOTAL OC $ 15.631.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.