Orden de Compra. Nº2099-580-SE22 "INSUMOS DE OFICINA COMPIN"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-580-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA COMPIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2099-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1169 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9720,4
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSE HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES FULTONS 26/6 DE 5000 UNIDADESCORCHETES FULTONS 26/6 DE 5000 UNIDADES $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44111503
Bandejas de correspondencia1UnidadBANDEJA DE ESCRITORIO DOBLE MALLA NEGRA 27X35X19 HANDBANDEJA DE ESCRITORIO DOBLE MALLA NEGRA 27X35X19 HAND $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44121801
Cinta correctora10UnidadCORRECTOR CINTA LAVORO X6MTSCORRECTOR CINTA LAVORO X6MTS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNO TAMAÑO OFICIO PROARTE 100HJS TAPA DURA OFICINACUADERNO TAMAÑO OFICIO PROARTE 100HJS TAPA DURA OFICINA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
60101313
Calcomanías4PaqueteETIQUETA AUTOADHESIVAS ADETEC 10 HOJASETIQUETA AUTOADHESIVAS ADETEC 10 HOJAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
26111702
Pilas alcalinas2PaquetePILA ALKALINA X 6 UNIDADES AAPILA ALKALINA X 6 UNIDADES AA $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
26111702
Pilas alcalinas2PaquetePILA ALKALINA X 6 UNIDADES AAAPILA ALKALINA X 6 UNIDADES AAA $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
Total Neto $ 51.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.720
TOTAL OC $ 60.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.