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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2099-65-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL LOCAL DE TRAZABILIDAD INSUCO, PERIODO 24 AL 31/01/2022, COVID-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud de XII Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BULNES Nº 0136 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. BULNES Nº 0136 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
92419,03361334 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BULNES Nº 0136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-02-2022 |
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Proveedor |
QUEMANTA MAGALLANES |
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Razón Social |
QUEMANTA MAGALLANES SPA
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R.U.T. |
77.133.147-5 |
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Sucursal |
QUEMANTA MAGALLANES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL LOCAL DE TRAZABILIDAD INSUCO, COVID-19, PERIODO PROPORCIONAL DESDE EL 24 AL 31/01/2022. | SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL LOCAL DE TRAZABILIDAD INSUCO, COVID-19, PERIODO PROPORCIONAL DESDE EL 24 AL 31/01/2022. |
$ 486.416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 486.416
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$ 486.416
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Total Neto
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$ 486.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.419
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$ 578.835
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.