Orden de Compra. Nº2099-657-SE14 "SERV. AUXILIARES LABORATORIO SEPT.2014"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-657-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra SERV. AUXILIARES LABORATORIO SEPT.2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2099-8-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 175630,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVAMAG
Razón Social GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA
R.U.T. 8.445.358-7
Sucursal SERVAMAG
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1MesSERVICIO DE 2 AUXILIARES DE LABORATORIO (COORDINADOR Y EJECUTOR) MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CUOTA 07/10, REF. TECN. MARIA I. BANCIELLA I., FONO 612291761, DESDE LICITACION ID 2099-8-LE14.SERVICIO DE 2 AUXILIARES DE LABORATORIO (COORDINADOR Y EJECUTOR) MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CUOTA 07/10, REF. TECN. MARIA I. BANCIELLA I., FONO 612291761, DESDE LICITACION ID 2099-8-LE14. $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
Total Neto $ 924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.