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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2099-743-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-47-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2099-47-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud de XII Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BULNES Nº 0136 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. BULNES Nº 0136 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
351500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BULNES Nº 0136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2017 |
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Proveedor |
Carlos Rene |
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Razón Social |
Carlos Rene Vera Contreras Contratista E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.347.462-3 |
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Sucursal |
Carlos Rene |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | SERVICIO CONSTRUCCIÓN OFICINA DE CAJA, UBICADA EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO BIOCLIMATICO. | CONSTRUCCION OFICINA CAJA EN EDIFICIO BIOCLIMATICO, GARANTIA 12 MESES |
$ 1.850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.850.000
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$ 1.850.000
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Total Neto
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$ 1.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.500
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$ 2.201.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.