Orden de Compra. Nº2099-752-R106 "SERVICIO AMOLIFICACION VIH SIDA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-752-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2006
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMOLIFICACION VIH SIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de amplificación para evento VIH _SIDA en el marco de proyecto fondo global.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Balmaceda 661
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3465
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 661
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social mauro bravo pozo
R.U.T. 9.319.011-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadServicios Audio VisualesServicio de Amplificacion evento VIH- Sida proyecto Fondo global $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 31.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.465
TOTAL OC $ 34.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.