Orden de Compra. Nº2099-861-SE16 "ADQ. GLOBOS CON IMPRESOS SALUD BUCAL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-861-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. GLOBOS CON IMPRESOS SALUD BUCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 12350
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Globograf
Razón Social GLOBOPOLIS S A
R.U.T. 76.412.110-4
Sucursal Empresa Globograf
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Piñatas500UnidadGLOBOS LATEX N° 12 IMPRESOS, DE ACUERDO A COTIZACION S/N° DE FECHA 29 DE AGOSTO.-GLOBOS LATEX N° 12 IMPRESOS, DE ACUERDO A COTIZACION S/N° DE FECHA 29 DE AGOSTO.- $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
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Piñatas1UnidadCLICHET, DE ACUERDO A COTIZACION S/N° DE FECHA 29 DE AGOSTO.-CLICHET DE ACUERDO A COTIZACION S/N° DE FECHA 29 DE AGOSTO.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Piñatas500UnidadVARILLAS C/PORTAGLOBOS, DE ACUERDO A COTIZACION S/N° DE FECHA 29 DE AGOSTO.-VARILLAS C/PORTAGLOBOS, DE ACUERDO A COTIZACION S/N° DE FECHA 29 DE AGOSTO.- $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 65.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.350
TOTAL OC $ 77.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.