Orden de Compra. Nº2099-865-SE13 "ADQ. 8 GALVANOS SALUD SEXUAL Y PREV. VIH E ITS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-865-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 8 GALVANOS SALUD SEXUAL Y PREV. VIH E ITS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2099-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22496
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria cecilia miralles r. - Casa Matriz
Razón Social MARIA CECILIA MIRALLES ROMAN
R.U.T. 7.309.096-2
Sucursal maria cecilia miralles r. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios8UnidadGALVANOS DE CRISTAL 10 MM, DE 18 CMS. DE ALTO GRABADO EN LASER CON LOGOTIPO Y/O LEYENDA, CON SUJECIÓN DE PIVOTE TRASERO., REF. TECN. SUSAN MAYOR V., FONO 061-2291328.GALVANOS DE CRISTAL 10 MM, DE 18 CMS. DE ALTO GRABADO EN LASER CON LOGOTIPO Y/O LEYENDA, CON SUJECIÓN DE PIVOTE TRASERO., REF. TECN. SUSAN MAYOR V., FONO 061-2291328. $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.400 $ 118.400
Total Neto $ 118.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.496
TOTAL OC $ 140.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.