Orden de Compra. Nº2099-997-SE20 "SERV. ARRIENDO HOTEL LOS NAVENGANTES 16 AL31 DE OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-997-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO HOTEL LOS NAVENGANTES 16 AL31 DE OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1299 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3001050
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL LOS NAVEGANTES
Razón Social SOCIEDAD HOTELERA PATAGONIA LTDA.
R.U.T. 88.455.000-9
Sucursal HOTEL LOS NAVEGANTES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla1UnidadSERVICIO DE HOTEL PARA RESIDENCIA SANITARIA EN PUNTA ARENAS, SEGUN CONTRATO Y PREFACTURA APROBADA, PERIODO DESDE EL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.-SERVICIO DE HOTEL PARA RESIDENCIA SANITARIA EN PUNTA ARENAS, SEGUN CONTRATO Y PREFACTURA APROBADA, PERIODO DESDE EL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.- $ 15.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.795.000 $ 15.795.000
Total Neto $ 15.795.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.001.050
TOTAL OC $ 18.796.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.