Orden de Compra. Nº2100-11280-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2100-11027-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Contulmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2100-11280-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2100-11027-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2100-11027-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Contulmo
Razón Social Hospital Contulmo
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Contulmo
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Facturación Las Araucarias 1075
Comuna Contulmo
Impuesto 53010
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRAMPU
Razón Social MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE
R.U.T. 7.200.033-1
Sucursal AIRAMPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
bolsos45Unidad 45 BOLSOS PORTADOCUMENTOS QUE LLEVE EL LOGO DEL HOSPITAL CONTULMO Y LEYENDA (MINISTERIA DE SALUD-SERVICIO DE SALUDARAUCO-HOSPITAL CONTULMO,CON ALTERNATIVA DE COLORES. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
Total Neto $ 279.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.010
TOTAL OC $ 332.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.