Orden de Compra. Nº2100-89-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2100-7-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Contulmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2100-89-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2100-7-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2100-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Contulmo
Razón Social Hospital Contulmo
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Contulmo
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Facturación Las Araucarias 1075
Comuna Contulmo
Impuesto 41512,53
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rucalawen
Razón Social MARIA CLEMENTINA PUCOL ANTIL
R.U.T. 9.086.755-5
Sucursal Rucalawen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad1 COCTEL INTERCULTURAL (COMIDA MAPUCHE)PARA 130 PERSONAS EN TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA HOSPITAL CONTULMO  $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487
Total Neto $ 218.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.513
TOTAL OC $ 260.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.