Orden de Compra. Nº2101-1013-SE26 "CONVENIO ALIMENTOS SEMANA 04-06-2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-1013-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ALIMENTOS SEMANA 04-06-2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2101-168-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2068 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación DESPACHAR A HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA, UBICADO EN RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 263700,183
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA, UBICADO EN RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Vicente Suazo
Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ
R.U.T. 8.693.714-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Vicente Suazo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCONVENIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES, SUPLEMENTOS GUIAS: 12213,12214,12215. CONVENIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES, SUPLEMENTOS GUIAS: 12213,12214,12215. $ 1.387.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.896 $ 1.387.896
Total Neto $ 1.387.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.700
TOTAL OC $ 1.651.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.