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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-1043-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compresas para kine |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-42-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Cañete |
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Razón Social |
Hospital Cañete
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Octavio Fuentealba Uribe |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD, INDICA QUE LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA FUERA ACEPTADA, SEGÚN LO INDICADO EN LA LETRA E DE LA GLOSA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Cañete
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
41040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paula Andrea |
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Razón Social |
SERVICLINIC SPA
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R.U.T. |
76.833.183-9 |
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Sucursal |
Paula Andrea |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142108
| Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar | 24 | Unidad | COMPRESAS HUMEDO-CALENTE 25X30 CM | COMPRESAS HUMEDO-CALENTE 25X30 CM
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$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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Total Neto
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$ 216.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.040
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$ 257.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.