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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-1094-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2101-20-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
2021277,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PVequip: Servicio Técnico |
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Razón Social |
PV EQUIP SA
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R.U.T. |
79.895.670-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PVequip: Servicio Técnico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
1 MONITOR MULTIPARÁMETROS
3 LÁMPARAS FOTOTERAPIA
3 CUNAS RADIANTES
11 ELECTROCARDIOGRAFOS
13 DESFIBRILADORES
MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ELECTROCADIÓGRAFO SERIE AF13E029117 | MANTENCIÓN PREVENTIVA 1/2
MANTENCIÓN CORRECTIVA 1/1
MONTO TOTAL MANT. PREVENTIVA $ 11.897.620
MONTO TOTAL MANT. CORRECTIVA $ 761.963 |
$ 10.638.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.638.305
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$ 10.638.305
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Total Neto
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$ 10.638.305
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.021.278
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$ 12.659.583
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.