Orden de Compra. Nº2101-1094-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2101-20-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-1094-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2101-20-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2274 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520
Comuna Cañete
Impuesto 2021277,95
Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Servicio Técnico
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PVequip: Servicio Técnico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 1 MONITOR MULTIPARÁMETROS 3 LÁMPARAS FOTOTERAPIA 3 CUNAS RADIANTES 11 ELECTROCARDIOGRAFOS 13 DESFIBRILADORES MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ELECTROCADIÓGRAFO SERIE AF13E029117MANTENCIÓN PREVENTIVA 1/2 MANTENCIÓN CORRECTIVA 1/1 MONTO TOTAL MANT. PREVENTIVA $ 11.897.620 MONTO TOTAL MANT. CORRECTIVA $ 761.963 $ 10.638.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.638.305 $ 10.638.305
Total Neto $ 10.638.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.021.278
TOTAL OC $ 12.659.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.