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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-159-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTA Y VERDURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-128-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Cañete |
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Razón Social |
Hospital Cañete
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ministerio de Hacienda y a lo indicado la glosa presupuestaria N°02, letra ,e, los Servicios de Salud cuentan con un plazo que no puede exceder de 45 días para el pago de las obligaciones devengadas |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Cañete
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
127718 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEREK |
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Razón Social |
EDUARDO BENILDO TOLEDO OBREQUE
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R.U.T. |
9.360.685-K |
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Sucursal |
DEREK |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | FRUTA Y VERDURA
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA
SEMANA 21-01-2019 | FRUTA Y VERDURA
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA
SEMANA 21-01-2019 |
$ 672.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.200
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$ 672.200
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Total Neto
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$ 672.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.718
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$ 799.918
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.