Orden de Compra. Nº2101-1713-SE20 "CORTINAS ROLLER 2101-103-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cañete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-1713-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER 2101-103-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2101-103-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social Hospital Cañete
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3517
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el Sector Salud, indica que las obligaciones devengadas deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según lo indicado en la letra E de la glosa
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cañete
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
Comuna Cañete
Impuesto 354453,36
Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERESA RIOS AGUILERA
Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA
R.U.T. 9.021.381-4
Sucursal TERESA RIOS AGUILERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas6UnidadCORTINAS ROLLER MOTORIZADO TELA DE MATERIAL LAVABLE CON IMPRESIÓN IMAGEN INFANTIL A COLOR PARA USO HOSPITALARIOCONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER LAVABLES ,MOTORIZADAS, Y ESTAMPADAS CON DISEÑO INFANTIL, SOMOS FABRICANTES $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.544 $ 1.865.544
Total Neto $ 1.865.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 354.453
TOTAL OC $ 2.219.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.