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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-2376-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-549-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-549-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Cañete |
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Razón Social |
Hospital Cañete
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Uribe 165 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Cañete
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
3676,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 15 | Frasco | Desinfectante en aerosol. especificar MArca. Valor neto Flete incluido puesto en bodega de Hospital Cañete. | Desinfectante en aerosol. especificar MArca. Valor neto Flete incluido puesto en bodega de Hospital Cañete. |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.350
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$ 19.350
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Total Neto
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$ 19.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.676
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$ 23.026
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.