Orden de Compra. Nº2101-2393-SE25 "MENAJE DE PLASTICO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-26-L125"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-2393-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MENAJE DE PLASTICO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-26-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2101-26-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1997 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
Comuna Cañete
Impuesto 100092
Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio120PackE004-003 tenedor desechables pack de 100 unidadestenedor plástico desechables pack de 100 unidades $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber12PackE004-033 bombilla desechable pack de 100 unidadesbombilla plástica desechable pack de 100 unidades $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
52151705
Portas cubiertos o cucharas300PackE017-011cucharas plásticas paquetes de 100 unidadescucharas plásticas soperas paquetes de 100 unidades $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio120PackE017-014cuchillo desechable paquetes de 100 unidadescuchillo plástico desechable paquetes de 100 unidades $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 526.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.092
TOTAL OC $ 626.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.