|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2101-3623-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIADOR ALCALINO CENTRAL DE ALIMENTOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2101-709-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
|
|
R.U.T. |
61.602.213-k |
|
Dirección de Facturación |
RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. |
|
Comuna |
Cañete
|
|
Impuesto |
31652,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROQUIM |
|
Razón Social |
PROQUIM SPA
|
|
R.U.T. |
78.014.622-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROQUIM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad | E016-253
Limpiador alcalino para lavavajillas de 20 litros. 3 unidades Adjuntar ficha técnica
| E016-253
Limpiador alcalino para lavavajillas de 20 litros. 3 unidades Adjuntar ficha técnica
|
$ 55.531,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 166.593
|
$ 166.593
|
|
|
Total Neto
|
$ 166.593
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.653
|
|
$ 198.246
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.