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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-571-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS INFORMÁTICAS 2101-29-R124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-29-R124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
390993,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2024 |
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Proveedor |
Comercial EseGe SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL ESEGE SPA
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R.U.T. |
76.789.242-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial EseGe SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201503
| Procesadores o unidad central de procesamiento (CPU) | 35 | Unidad | E012-113 Intel Celeron G6900 s1700 GPU Integrada | ENTREGA 2 DIAS HABILES ACEPTADA OCOMPRA
GARANTIA 12 MESES
PRODUCTOS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD
IMAGENES REFERENCIALES
DESPACHO INCLUIDO A DIRECCION INDICADA
CONTACTO: JORGE RAMIREZ CEL: +56954022077 jorge.ramirez@esege.cl
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$ 58.796,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.057.860
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$ 2.057.860
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Total Neto
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$ 2.057.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 390.993
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$ 2.448.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.