Orden de Compra. Nº2101-600-SE26 "METERIALES DE ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-35-L126"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-600-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra METERIALES DE ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-35-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2101-35-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1238 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación DESPACHAR A HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA, UBICADO EN RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
Comuna Cañete
Impuesto 196463,8
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA, UBICADO EN RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar200Unidad44102926-357-8121LAMINA P/PLASTIFICAR CARTALAMINA PARA PLASTIFICAR CARTA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
44102001
Lámina para plastificar3000Unidad44102007-3-704LAMINA P/PLASTIFICAR OFICIO.LAMINA PARA PLASTIFICAR OFICIO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000
44103504
Espirales de encuadernación300Unidad44103504-3-1119ESPIRAL PLASTICO N° 33ESPIRAL PLASTICO N° 33 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
31201517
Cinta para empaquetar300Unidad31201505-111-704CINTA DOBLE FAZCINTA DOBLE FAZ $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
44121707
Lápices de colores24Unidad44121697-96-147LAPIZ BICOLORLAPIZ BICOLOR $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
14111531
Libros o cuadernos de registro50Unidad44122317-3-225LIBRO DE ACTAS 400 HOJASLIBRO DE ACTAS 400 HOJAS $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.500 $ 344.500
Total Neto $ 1.034.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.464
TOTAL OC $ 1.230.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.