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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-715-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-51-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-51-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
45030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2023 |
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Proveedor |
Mincotec |
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Razón Social |
MIRNA ELIZABETH GUTIÉRREZ CONTRERAS
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R.U.T. |
9.472.854-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mincotec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 6 | Unidad | BOLSA PLASTICA PREPICADA
30X40X0,03 MICRAS ROLLO DE 10 KILOS(UD)
| BOLSA PLASTICA PREPICADA 30X40X0,03 MICRAS ROLLO DE 10 KILOSUD |
$ 39.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.000
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$ 237.000
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Total Neto
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$ 237.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.030
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$ 282.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.