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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-726-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
poliestireno sulfonato de sodio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA |
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Razón Social |
JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
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R.U.T. |
5.923.094-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85121901
| Recetarios magistrales | 100 | Unidad no definida | F123-005
POLIESTIRENO SULFONATO DE SODIO 20 GR
| Poliestireno sulfato de sodio. Recetario magistral. Sachet 20 g. Entrega en 4 dÃas hábiles. Facturación. mÃnima de 70.000.- neto. Flete incluido. Vencimiento 6 meses
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$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.