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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-1018-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FUNCIONARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2102-5-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lebu |
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Razón Social |
Hospital Lebu
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Octavio Orellana 54 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lebu
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
194515,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Club Social |
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Razón Social |
ARIEL IVAN ASTUDILLO CARTES
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R.U.T. |
13.147.456-3 |
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Sucursal |
Club Social |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 510 | Unidad no definida | COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 | COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 |
$ 1.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.002.150
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$ 1.002.150
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 11 | Unidad no definida | COLACIONES PENDIENRES MES DE JULIO 2011 | COLACIONES PENDIENRES MES DE JULIO 2011 |
$ 1.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.615
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$ 21.615
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Total Neto
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$ 1.023.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 194.515
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$ 1.218.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.