Orden de Compra. Nº2102-1047-SE09 "COMPRA SERVICIO PSICOLOGO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-1047-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO PSICOLOGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2102-163-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Consultoriagneira
Razón Social GASTON ARTURO NEIRA ZARATE
R.U.T. 7.189.738-9
Sucursal Consultoriagneira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales14HoraTALLERES A PACIENTES DEL PROGRAMA PASAF, DICIEMBRE 2009TALLERES A PACIENTES DEL PROGRAMA PASAF, DICIEMBRE 2009 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 77.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 77.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.