Orden de Compra. Nº2102-222-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-106-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-222-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-106-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1027 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 306508
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel200CajaCLIPS 33 MM, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
44122104
Clips para papel200CajaCLIPS 78 MM, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600
44121626
Dedales100UnidadDEDALES DE GOMA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
44102001
Lámina para plastificar3000UnidadLAMINAS PARA PLASTIFICAR, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
44121704
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PARA TRANSPARENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
44121708
Marcadores150UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
44121708
Marcadores150UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
44121708
Marcadores100UnidadPLUMON DE PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
44121613
Saca corchetes100UnidadSACACORCHETES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
60121702
Tinta para timbres100UnidadTINTA PARA TAMPON NEGRO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
60121702
Tinta para timbres100UnidadTINTA PARA TAMPON VIOLETA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
44122010
Divisores100UnidadVISORES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
44102001
Lámina para plastificar3000UnidadLAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
44122003
Tablas para sujetar100UnidadANOTADOR DE MADERA CON APRETADOR, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.300 $ 130.300
14111610
Cartulina300UnidadCARTULINA COLORES SURTIDOS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
Total Neto $ 1.613.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.508
TOTAL OC $ 1.919.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.