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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-245-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2102-65-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Para abastecer de artículos de aseos a bodega dev economato y entregar a diferentes servicios del establecimiento |
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Proveniente de Licitación
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2102-65-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lebu |
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Razón Social |
Hospital Lebu
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Octavio Orellana 54 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lebu
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121802
| VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. | 50 | Unidad | VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. | removedor de cera x 1 lt c/u |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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Total Neto
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$ 34.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.555
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$ 41.055
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.