Orden de Compra. Nº2102-245-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2102-65-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-245-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2102-65-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para abastecer de artículos de aseos a bodega dev economato y entregar a diferentes servicios del establecimiento
Proveniente de Licitación 2102-65-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna -1
Impuesto 6555
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT.50UnidadVIRUTILLA LIQUIDA 1 LT.removedor de cera x 1 lt c/u $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 34.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.555
TOTAL OC $ 41.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.