Orden de Compra. Nº2102-321-SE17 "SOL. PELLETS. MEMO N° 29, JUNIO."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-321-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2017
Nombre de la Orden de Compra SOL. PELLETS. MEMO N° 29, JUNIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2102-10-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS INSTITUCION DE SALUD PUBLICA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 613408,635
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDES BIO PELLETS S.A.
Razón Social ANDES BIO-PELLETS S.A.
R.U.T. 76.384.070-0
Sucursal ANDES BIO PELLETS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera28570,5Unidad no definidaPELLETS DE MADERAPELLET PREMIUM EN BOLSA DE 20KG, SEGÚN LO SOLICITADO $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228.467 $ 3.228.467
Total Neto $ 3.228.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 613.409
TOTAL OC $ 3.841.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.