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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-325-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-12-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2102-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
10032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISUR |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
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R.U.T. |
76.041.579-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141909
| Fósforo P | 100 | Caja | FÓSFOROS CHICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS DE 40 CERILLAS |
$ 106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.600
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$ 10.600
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47131801
| Limpiadores de suelos | 50 | Unidad | VIRUTILLA PARA PISOS GRUESA GRADO 4 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | VIRUTILLA PPISO N.4 GDE. MANLAC GRUESA |
$ 844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.200
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$ 42.200
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Total Neto
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$ 52.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.032
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$ 62.832
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.