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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-511-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE BIOMASA DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2102-2-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
INSTITUCION PUBLICA DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
1871804,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECO INDEF SpA |
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Razón Social |
ECO INDEF SPA
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R.U.T. |
76.075.416-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECO INDEF SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 27751 | kilogramo | Convenio Adquisición de Combustible de Biomasa de Pellets. (Se adjuntan bases administrativas, técnicas y anexos). | Pellet en maxisacos de 1.000-1.200kg, Traslado en camiones con un minimo de 25.000kg y descarga en piso. valor neto por kg 355 . |
$ 355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.851.605
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$ 9.851.605
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Total Neto
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$ 9.851.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.871.805
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$ 11.723.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.