Orden de Compra. Nº2102-52-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-163-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-52-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-163-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2102-163-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 335920
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reparacion de equipos médicos y Laboratorio
Razón Social Nelson Guerrero Rojas
R.U.T. 10.747.852-3
Sucursal Reparacion de equipos médicos y Laboratorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantención preventiva y correctiva, camas y camillas clínicas, 55 mantención camas clínicas y 13 mantención camillas clínicas.-Mantención preventiva según protocolo adjunto en Anexos técnicos y presupuesto adjunto en Anexos económicos - Entrega de informes técnicos por cada equipo - Instalación de etiqueta adhesiva de fecha de mantención- Garantía técnica por mantencion: 13 mes $ 1.768.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768.000 $ 1.768.000
Total Neto $ 1.768.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.920
TOTAL OC $ 2.103.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.