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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-610-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-304-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
80750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Leonor Del Pilar |
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Razón Social |
LEONOR DEL PILAR MELIEN LOBOS
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R.U.T. |
14.288.101-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Leonor Del Pilar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221102
| Harina de trigo | 1 | Unidad | SERVICIO DE MUESTRAS ALIMENOTS CULTURA MAPUCHE PARA 50 PERSONAS PARA EL 25 DE JUNIO EN LA MAÑANA. DEBE CONTAR CON sopaipillas catutos miel, milkaos, pebre de cochayuyo, café de trigo, mote, tortillas, kuchen de mote, porotos. EN CONMEMORARION DE WE-TRIPANTU | |
$ 425.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.000
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$ 425.000
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Total Neto
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$ 425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.750
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$ 505.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.