Orden de Compra. Nº
2102-688-SE10
"
COMBUSTIBLE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2102-688-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2102-80-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Lebu
Razón Social
Hospital Lebu
R.U.T.
61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra
Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Lebu
R.U.T.
61.602.212-1
Dirección de Facturación
Dr. Octavio Orellana 54
Comuna
Lebu
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Isla Maria
Razón Social
BARROSO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.192.680-2
Sucursal
Isla Maria
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
97
Unidad no definida
DIESEL
$ 507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.179
$ 49.179
15101505
Diesel
1170
Unidad no definida
DIESEL
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 604.890
$ 604.890
15101505
Diesel
1116
Unidad no definida
DIESEL
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.088
$ 578.088
15101505
Diesel
276
Unidad no definida
DIESEL
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.072
$ 144.072
15101502
Queroseno
40
Unidad no definida
KEROSEN
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.840
$ 18.840
44111613
Tarjeteros para tarjetas de crédito
1
Unidad no definida
RECARGO POR CREDITO 2845,40
$ 42.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.681
$ 42.681
15101506
Gasolina
44
Unidad no definida
GASOLINE 95
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
15101506
Gasolina
43
Unidad no definida
GASOLINE 95
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.401
$ 30.401
15101506
Gasolina
59,4
Unidad no definida
GASOLINE 95
$ 691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.045
$ 41.045
Total Neto
$ 1.539.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.539.996
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.