Orden de Compra. Nº2102-688-SE10 "COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-688-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2010
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2102-80-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isla Maria
Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.192.680-2
Sucursal Isla Maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel97Unidad no definida DIESEL $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.179 $ 49.179
15101505
Diesel1170Unidad no definida DIESEL $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.890 $ 604.890
15101505
Diesel1116Unidad no definida DIESEL $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.088 $ 578.088
15101505
Diesel276Unidad no definida DIESEL $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.072 $ 144.072
15101502
Queroseno40Unidad no definida KEROSEN $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.840 $ 18.840
44111613
Tarjeteros para tarjetas de crédito1Unidad no definida RECARGO POR CREDITO 2845,40 $ 42.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.681 $ 42.681
15101506
Gasolina44Unidad no definida GASOLINE 95 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
15101506
Gasolina43Unidad no definida GASOLINE 95 $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.401 $ 30.401
15101506
Gasolina59,4Unidad no definida GASOLINE 95 $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.045 $ 41.045
Total Neto $ 1.539.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.539.996

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.